了解内部控制与控制测试的区别

公司热点|公司内部控制不规范等多项违规,宝莱特收监管函4.对部分子公司商誉减值测试时指标预测缺乏合理依据。宝莱特2022年度对子公司武汉启诚生物技术有限公司、武汉柯瑞迪医疗用品有限公司进行减值测试时,使用的相关财务数据未经审计,预测趋势与历史期间变动趋势存在差异,缺乏充分、合理依据。5.公司内部控制不规范。一是宝莱小发猫。

建发股份收警示函及监管谈话措施:检查发现财务核算及内部控制存在...发现公司在会计核算和内部控制方面存在问题。具体为公司财务核算存在薄弱环节、房地产业务减值测试不够审慎、供应链业务收入确认依据不充分,以及对个别子公司管理不到位等。对此,厦门证监局下发了《警示函》和《监管谈话措施决定》。公告显示,郑永达作为公司董事长,林茂后面会介绍。

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北京证监局对北金期货总经理陈鹏出具警示函【大河财立方消息】12月31日消息,北京证监局对北京期货总经理陈鹏出具警示函。经查,北京北金期货有限公司存在风险监管指标监控体系不完善、监控手段不足、压力测试不到位等问题,反映出公司风险监控和内部控制存在重大疏漏。陈鹏对公司上述问题负有管理责任。根据相关规还有呢?

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北京证监局对北京北金期货有限公司总经理陈鹏出具警示函北京证监局发布关于对陈鹏采取出具警示函行政监管措施的决定,经查,北京北金期货有限公司存在风险监管指标监控体系不完善、监控手段不足、压力测试不到位等问题,反映出公司风险监控和内部控制存在重大疏漏。陈鹏作为北京北金期货有限公司总经理,对上述问题负有管理责任。

大华会计师事务所收到监管警示函在三只松鼠股份有限公司2023年年报审计项目执业中存在以下问题:一是了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制—销售与收款时,未针对不同模式、渠道的内控设计执行了解和测试;在了解内部控制—生产与仓储中,未见执行穿行测试。二是期后回款审计程序执行不到位。在还有呢?

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V观财报|大华所被警示,事关三只松鼠李东辉在三只松鼠股份有限公司2023年年报审计项目执业中存在以下问题: 一是了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制-销售与收款时,未针对不同模式、渠道的内控设计执行了解和测试。在了解内部控制-生产与仓储中,未见执行穿行测试。二是期后回款审计程序执行不到说完了。

在三只松鼠年报审计中存在违规,大华所收监管警示函在三只松鼠2023年年报审计项目执业中存在以下问题:一是了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制-销售与收款时,未针对不同模式、渠道的内控设计执行了解和测试。在了解内部控制-生产与仓储中,未见执行穿行测试。二是期后回款审计程序执行不到位。在执行母公司主要好了吧!

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北金期货风险监控和内控存重大疏漏被责令改正中新经纬10月14日电因风险监控和内部控制存在重大疏漏,北京北金期货有限公司(下称北金期货)被责令改正。北京证监局网站截图北京证监局网站14日披露的监管信息显示,经查,北金期货风险监管指标监控体系不完善,监控手段不足,压力测试不到位,反映出公司风险监控和内部控制存后面会介绍。

内控存在重大疏漏!北京北金期货有限公司被责令改正【大河财立方消息】10月14日消息,北京证监局决定对北京北金期货有限公司采取责令改正行政监管措施。经查,北京北金期货有限公司风险监管指标监控体系不完善,监控手段不足,压力测试不到位,上述行为反映出该公司风险监控和内部控制存在重大疏漏,违反了《期货公司监督管理办法后面会介绍。

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宝莱特:公司及相关责任人员收到广东证监局警示函金融界10月25日消息,宝莱特收到广东证监局出具的警示函,存在部分医疗器械贸易业务收入确认会计处理不准确、部分销售退回未及时冲减收入、个别在建工程未及时转入固定资产并计提折旧、对部分子公司商誉减值测试时指标预测缺乏合理依据、公司内部控制不规范等问题。公司董是什么。

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